上海乐竞和研信企业管理(lǐ)有限公司
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一、审计报告类型(xíng):
1、内外资(zī)会计报表(biǎo)审计(jì):
财务报表审计是最常规的审计业务,是会(huì)计师(shī)事务所(suǒ)的法定(dìng)业(yè)务(wù)。会计师事务所(suǒ)和委(wěi)托方对拟委托事项的(de)初步接洽和了解(jiě)后(hòu),接受委托按审计目(mù)的的要求,采(cǎi)用特(tè)定的审计程序和方(fāng)法,对被审单位的会计报表或(huò)特定(dìng)事项进行审计,出具审计报告(gào)。
2、高新技术企业(yè)专项(xiàng)审计:
高新技术(shù)企业专项审计,是指依据高(gāo)新技术企业认(rèn)定办法相关(guān)规(guī)定,对近三(sān)年的研发费用支出情况(kuàng)及高新技术产(chǎn)品(服务)收入情况进行审计,出具审计(jì)专项报告。该报告主要用于(yú)企业申办高新技术企业或高新技术企(qǐ)业复审使用(yòng)。
3、研发费加(jiā)计扣除审计:
指对申请享受研发费加计(jì)扣除(chú)政策的企业(yè),对企业(yè)核算的研发费(fèi)情况进行专项审计,主要审核研发费(fèi)核算是否合理(lǐ)及真实(shí)。
4、软件企业(yè)认定专项(xiàng)审计
是指依据软件企业认定办法的相关规定,对(duì)拟认(rèn)定(dìng)企业上一年度(dù)和当(dāng)年(nián)度(实际年(nián)限不足一年的按实(shí)际月(yuè)份)财务报表(含资产负债表、损益表、现(xiàn)金(jīn)流(liú)量表)以及软件(jiàn)产品开发销(xiāo)售(营业)收入、企业软件(jiàn)产品自主开发销售(营业)收(shōu)入(rù)、企业(yè)研究(jiū)开发费用情况进行审计。
5、动漫企业认定专项(xiàng)审计(jì):
是指依据动(dòng)漫企业认定管理办(bàn)法的相(xiàng)关规(guī)定,对拟认定企业上一年度财务报表(含资产负债表、损益表、现金流量表)以及动漫产(chǎn)品收入及企业研(yán)究开(kāi)发费(fèi)用情况(kuàng)进行审计,
6、离任(rèn)审计:
是(shì)指对法定代(dài)表人或高级管理(lǐ)人员整(zhěng)个任职期间经济责任履行情况所进行的审查(chá),鉴证和总(zǒng)体评价。是考核责(zé)任人任职期间的业(yè)绩,明确划分前后任的(de)经济责任的有效方(fāng)法。
7、清算审计(jì):
是指企(qǐ)业由于各种(zhǒng)原因终止,对其(qí)清算期间(jiān)的债权债务(wù)清偿情况,资产变现情况,以及清算(suàn)期间的收益、损失,费用支出情况进行(háng)的审计。通常(cháng)包括破(pò)产清算审计、合同约定终(zhōng)止清算(suàn)审计等。
8、外汇年检审计:
是最常规(guī)的审计业务,是对企(qǐ)事业单位外汇收支情况、账户使用情(qíng)况、外(wài)汇法(fǎ)规遵循情况进行(háng)的(de)审核,出具(jù)外汇审计报告。
9、企业内部审(shěn)计:
是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制(zhì)的(de)适当(dāng)性、合法性和有效性,制定有(yǒu)针对性的解(jiě)决(jué)方案,以促进企(qǐ)业目(mù)标的实现。
10、新三板上市审计:
对新三板挂牌企业进行的财(cái)务审(shěn)计,一般会和券商、律所共同组成小组,通过(guò)充(chōng)分了(le)解被审计单(dān)位及其环境,审慎评估(gū)重大(dà)错(cuò)报风险。
11、验收审计:
是指(zhǐ)对经过政府相关部门立项并进(jìn)行拨款的,对项目(mù)完成后进行验收,对(duì)项(xiàng)目执行期间(jiān)产生的投入、收入、费用等进行(háng)专项审计。
12、招投标审计:
指招标方对投标单位的财务报表情况进行了解,清(qīng)楚(chǔ)招(zhāo)标单位财(cái)务(wù)状况和(hé)经济(jì)实(shí)力。
13.其他目(mù)的的特定(dìng)审计。
二、收费标准:
审计收费(fèi)标准依据(jù)各(gè)个审计类型(xíng)区分、依(yī)据注(zhù)协行业指导价(jià)格(gé)和收费标准(zhǔn),结合(hé)项目投资、收入或参(cān)考资产总额情况(kuàng)而定。